Auditoria : Análisis de la eficiencia y efectividad de la gestión operativa, contable y desempeño en recursos materiales y financieros en el area de venta mediante una auditoria operacional a la empresa calzado González,S.A. Durante el perioso de enero a mayo 2015
El presente Seminario de Graduación estuvo dirigido hacia la aplicación de una auditoria operacional en el departamento de ventas de la Empresa Calzados González S.A. La investigación es de tipo documental para evaluar los controles internos existente y los procedimientos utilizados en las dis...
Autores Principales: | González Blanco, William Antonio, González Cruz, Jairo Javier |
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Formato: | Tesis |
Idioma: | Español Español |
Publicado: |
2016
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Materias: | |
Acceso en línea: |
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua |
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657 Contabilidad 657.45 Auditoria |
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657 Contabilidad 657.45 Auditoria González Blanco, William Antonio González Cruz, Jairo Javier Auditoria : Análisis de la eficiencia y efectividad de la gestión operativa, contable y desempeño en recursos materiales y financieros en el area de venta mediante una auditoria operacional a la empresa calzado González,S.A. Durante el perioso de enero a mayo 2015 |
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El presente Seminario de Graduación estuvo dirigido hacia la aplicación de una auditoria
operacional en el departamento de ventas de la Empresa Calzados González S.A. La investigación es de tipo documental para evaluar los controles internos existente y los procedimientos utilizados en las distintas operaciones que involucra las ventas de la empresa, procedimientos y además a la formulación, recomendaciones relacionadas con las deficiencias encontradas. EL nivel de la investigación presentada, es de tipo descriptivo fundamentada en el diseño de una empresa de elaboración de calzado, por el uso de fuentes primarias, entrevistas y observaciones directas a la persona encargada de la empresa.
Para el desarrollo del subtema se mencionaron como antecedentes algunas investigaciones
relacionadas con el tema, para recolectar información se empleó un muestreo al azar, en virtud de la cantidad de las ventas.
Como conclusión se reconoce que el control interno proporciona una seguridad razonable a
cerca de los objetivos de la empresa, existen limitaciones es decir incluso un buen sistema de control interno puede haber fallas y puede ser resultado de:
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