Procedimientos de Control Interno Administrativo y Financiero en la mediana empresa “Mayoreo del Norte S.A” (MAYON) del municipio de Matagalpa en el I semestre del año 2011

Se estudió los Sistemas Contables y Control Interno de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) del municipio de Matagalpa en el I semestre del año 2011, el propósito de la investigación fue la evaluación de los Procedimientos de Control Interno administrativo y financiero en la mediana empresa “May...

Descripción completa

Autores Principales: Centeno Altamirano, Jarvi Manuel, Pravia Ramirez, Rafael Antonio
Formato: Tesis
Idioma: Español
Español
Publicado: 2012
Materias:
Acceso en línea: http://repositorio.unan.edu.ni/6688/
http://repositorio.unan.edu.ni/6688/1/6415.pdf
http://repositorio.unan.edu.ni/6688/2/cc.jpg
Sumario: Se estudió los Sistemas Contables y Control Interno de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) del municipio de Matagalpa en el I semestre del año 2011, el propósito de la investigación fue la evaluación de los Procedimientos de Control Interno administrativo y financiero en la mediana empresa “Mayoreo del Norte” S.A (MAYON), para que la empresa se dé cuenta, si está realizando correctamente los procedimientos de control interno. Es de gran importancia que la empresa realice evaluaciones de los procedimientos de control interno, esto le permite detectar las debilidades que estos pudieran tener en su realización, además le garantiza a la administración de la empresa implementar las medidas necesarias para el mejoramiento de sus controles y el resguardo de sus activos, y así enfrentar las irregularidades. En la aplicación de los instrumentos se obtuvo como resultado que la Mediana empresa MAYON, carece de conocimientos de los componentes que establece el Modelo (COSO), no utiliza un método para la evaluación de los procedimientos de Control Interno y no cuenta con un Manual de Control Interno