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and technology of Central America


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Control Interno : Evaluación del control interno en el área de ventas de la Empresa Hermanas Rayo para el año 2015
by Rayo Pérez, Melba Isabel
Published 2017
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Evaluación de Los procedimientos utilizados para el manejo de inventario de medicamentos e insumos médicos del SILAIS Estelí durante el primer Semestre del año 2016
by Cruz Castellón, Ada Francys, Galeano Talavera, Karina Sugey, Meza Rugama, Gioconda Lisseth
Published 2017
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Evaluación del control interno en las cuentas por cobrar de la Empresa Distribuidora La Universal,S.A.para el periodo finalizado 2014
by Zamora Gaitán, Anielka de los Angeles, Rocha Rocha, Agner José, Rosales Carmona, David Alexander
Published 2015
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Auditoria Externa: Evaluación del control interno como procedimiento de auditoria aplicado al ciclo de producción de la piña como producto principal de la Finca Madrigal,S.A. corre...
by Espinoza Rubio, Dorys Paola, Santana López, William Antonio
Published 2014
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Auditoria Externa: Evaluación del control interno como procedimiento de auditoria en la cuentas por cobrar-clientes en la empresa CAFFEZZINO, S.A. para el periodo comprendido del 0...
by García Díaz, Yara Yamileth, Orozco Pérez, Ivania Carolina
Published 2014
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Auditoria Interna: metodología de auditoria interna en base a la gestión y administración de riesgo, análisis del ERM-Coso, empleada en la Microfinanciera X,Y,Z S,A. de enero a jul...
by Soto Solís, Jorge Luis
Published 2015
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Evaluación del control interno del area de inventario de peleteria La Guadalupana, mediante el informe coso correspondiente a mayo-octubre 2014.
by Garcia Mercado, José Alfredo
Published 2015
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Auditoria Interna: Evaluación del control interno en el area de efectivo de micro financiera MICROFIN sucursal Ciudad Jardin, Managua en el primer semestre 2014
by González Hernández, Andrea Paola, Sevilla Rodriguez, Sofia Elizabeth
Published 2015
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Auditoria Interna: Evaluación del control interno como procedimiento de auditoria en la cuenta de inventario en la entidad suplementos Deportivos Internacionales,S.A.
by Juárez Canales, Esther Betzabeth, Arana Garcia, Flavio Moisés
Published 2014
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Evaluación del contro interno de cartera y cobro según el COSO, en la Empresa ENABAS, en el primer semestre 2014
by Guevara Menocal, Eddy Manuel
Published 2015
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Normas Internacionales de Auditoria (NIA"S) : Debilidades materiales del sistema de control interno de "ADF Nicaragua,S.A." que ocasionarian una opinión modificada en el dictamen d...
by Campos Meléndez, Cristhian José, Solano Borge, Elesbia Marisela
Published 2017
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Normas Internacionales de Auditoria : Evaluación del control interno en el área de activos fijos en base a las normas técnicas de control interno bajo metodologia COSO III de la In...
by Baltodano Torres, Ariana del Carmen, Pineda, Yaritza Esperanza
Published 2018
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Evalaución del control interno del rubro de inventarios de Sandinic,S.A. para el periodo 2015-2016 de acuerdo a Coso 2013
by Aguirre Ortiz, Abigail del Socorro, Hondoy Martinez, Cindy Isabel, Flores Reyes, Janeth del Socorro
Published 2017
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Normas Internacionales de Auditoria : Evaluación del control interno en la ejecución del proyecto constitucional de puesto de salud en la comarca Chacalapa I etápa en el Municipio...
by Torres Acosta, Indira Yunieth, Areas Torres, Gustavo Adolfo
Published 2017
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Normas Internacionales de Auditoria : Evaluación del control interno del área de efectivo en cja y banco de la cooperativa de transporte urbano colectivo X een el periodo 2015
by Medrano Chávez, Tonic Bequer, Rosales Ruiz, Andrews José
Published 2017
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Normas Internacionales de Auditoria : Evaluación del control interno de acuerdo a la normas internacionales de auditoria bajo la metodologia coso 2013 en la empresa Alma Safety,S.A...
by Novoa Aragón, Alicia Alejandra, Gutiérrez Marenco, Amelia Audely
Published 2017
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Evaluación de los procedimientos de control interno en el área de crédito y su incidencia contable en micro financiera FUNDEMUJER en la ciudad de Estelí en el primer semestre 2019...
by Rodríguez Moreno, Heydi Itzayana, Moya Moncada, Kiara Paola
Published 2020
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Evaluación de los procedimientos de control interno en el área de crédito y su incidencia contable en la microfinanciera FUNDEMUJER en la ciudad de Estelí en el segundo semestre añ...
by Rodríguez Moreno, Heydi Itzayana, Rodríguez Moreno, Heydi Itzayana
Published 2020
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Monografia
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Evaluación de los procedimientos contables aplicados por la empresa Santos Joyeria en el año 2017
by Martienez Calderón, Elieth del Socorro, Maltez Garcia, Karen Maria
Published 2019
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Evaluación del control interno utilizando la metodologia coso 2013 enel área de cuentas por cobrar en le empresa A.E. periodo 2018
by Araúz Espinoza, Raquel, Avendaño Alarcón, Jalissa Libeth, Ruiz Rojas, Cinthya Elena
Published 2019
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Materia: 657 Contabilidad Materia: 657.458 Control Interno
Institution
24 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua see all ...
Collection
24 Repositorio UNAN-Managua see all ...
Format
23 Tesis 1 Monografia see all ...
Author
2 Rodríguez Moreno, Heydi Itzayana 1 Aguirre Ortiz, Abigail del Socorro 1 Alaniz Alonso, Claudia Karina 1 Arana Garcia, Flavio Moisés 1 Araúz Espinoza, Raquel 1 Areas Torres, Gustavo Adolfo more ... 1 Avendaño Alarcón, Jalissa Libeth 1 Baltodano Torres, Ariana del Carmen 1 Campos Meléndez, Cristhian José 1 Cruz Castellón, Ada Francys 1 Espinoza Rubio, Dorys Paola 1 Flores Reyes, Janeth del Socorro 1 Galeano Talavera, Karina Sugey 1 Garcia Mercado, José Alfredo 1 García Díaz, Yara Yamileth 1 González Hernández, Andrea Paola 1 Guerrero Mena, Zaira Halima 1 Guevara Menocal, Eddy Manuel 1 Gutiérrez Marenco, Amelia Audely 1 Hondoy Martinez, Cindy Isabel 1 Hoyes Maradiaga, Jaime Francisco 1 Juárez Canales, Esther Betzabeth 1 López Rivas, Helsi Carolina 1 López Rosales, Miriela Guadalupe 1 Maltez Garcia, Karen Maria 1 Martienez Calderón, Elieth del Socorro 1 Martinez Calderón, Josefa Loiret 1 Medrano Chávez, Tonic Bequer 1 Meza Rugama, Gioconda Lisseth 1 Miranda González, Brenda Daleska see all ... less ...
Language
24 Español see all ...
Materia
657 Contabilidad 657.458 Control Interno 16 657 Contaduría Pública y Finanzas 5 657.45 Auditoria 4 657.45 Normas Internacionales de Auditoria 2 657.458 Auditoria Interna more ... 2 657.72 Cuentas por cobrar 2 658.787 Control de Inventario 1 338 Producción 1 615 Farmacología y terapéutica 1 657.45 Auditoria Administrativa 1 657.48 Manual de Procedimientos Financieros 1 658.4 Efectividad Empresarial 1 658.4012 Planificación Estratégica 1 658.81 Ventas see all ... less ...
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