Evaluación del sistema de control interno y su incidencia en los procesos de las cuentas por cobrar de la asociación de pobladores y productores de Miraflor “Foro Miraflor”, Estelí en el periodo 2010-2011.
En el presente trabajo se realizó la Evaluación del sistema de control interno y su incidencia en los procesos de las cuentas por cobrar de la Asociación de Pobladores y Productores de Miraflor “FORO MIRAFLOR”, Estelí en el periodo 2010-2011. El desarrollo de este estudio se hizo tomando en cuent...
Autor Principal: | Cruz Cruz, Leyla Marielka |
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Formato: | Tesis |
Idioma: | Español Español |
Publicado: |
2012
|
Materias: | |
Acceso en línea: |
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En el presente trabajo se realizó la Evaluación del sistema de control interno y su
incidencia en los procesos de las cuentas por cobrar de la Asociación de
Pobladores y Productores de Miraflor “FORO MIRAFLOR”, Estelí en el periodo
2010-2011. El desarrollo de este estudio se hizo tomando en cuenta el enfoque
cualitativo La investigación es estudio de caso, de tipo descriptivo- explicativo. El
universo estuvo conformado por toda la información financiera de la Asociación de
Pobladores y productores de Miraflor Moropotente del periodo 2010-2011,
tomando como muestra las cuentas por cobrar.
Se aplicó la metodología, las técnicas e instrumentos necesarios para una
adecuada investigación, siguiendo la normativa establecida por la UNAN Managua
para este tipo de trabajo. Por las características de la investigación es de tipo
Estudio de Casos.
La evaluación del sistema de control interno está basado en los cinco
componentes del informe COSO I obteniendo como resultado que no se cumplen
muchos procedimientos de control interno en las cuentas por cobrar debido a que
existen debilidades en el manual de control interno de la organización y a que no
existe un manual de crédito, ocasionando así que la información financiera no sea
veraz para la toma de decisiones.
.
Por lo que se considera importante incorporar en el manual de control interno los
cinco componentes del COSO I y motivar al personal de la Asociación de la
importancia del Control Interno para, la prevención de errores y fraudes, el logro de
los objetivos así como la salvaguarda de todos sus activos. Es fundamental que se
analice la necesidad de elaborar un manual de crédito, así como la depuración de
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