Evaluación de control interno de propiedad planta y Equipo y su incidencia en los Estados Financieros de la Empresa Náutica S.A. en el año 2016

La importancia del control interno de Propiedad Planta y Equipos radica en que estos económicamente hablando representan una cuantía significativa de los estados financieros. Por lo cual las políticas y procedimientos de control interno que establezcan las empresas deben de ser las más adecuados a l...

Descripción completa

Autor Principal: Rojas Gaitán, Fernando Manuel
Formato: Tesis
Idioma: Español
Español
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea: http://repositorio.unan.edu.ni/14498/
http://repositorio.unan.edu.ni/14498/1/14498.pdf
http://repositorio.unan.edu.ni/14498/2/Licencia.jpg
Sumario: La importancia del control interno de Propiedad Planta y Equipos radica en que estos económicamente hablando representan una cuantía significativa de los estados financieros. Por lo cual las políticas y procedimientos de control interno que establezcan las empresas deben de ser las más adecuados a las transacciones que realiza la empresa a fin de disminuir cualquier riesgo a su valor residual. La problemática enfocada en esta investigación es la incidencia del control interno del área de propiedad planta y equipo en los estados financieros además de la inclusión de controles que se enfoquen al cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PYME). Para ello se realiza un análisis de las Políticas y procedimientos que existen actualmente para el control de dicha área, considerando como marcos de referencia el Modelo COSO y las Normas Internacionales de Información Financiera. De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de investigación se determinó que las políticas y procedimientos establecidos por Náutica S.A. no son los más adecuados a las necesidades de las operaciones que realizan, además que en estos no se consideran políticas que faciliten el cumplimiento de las NIIF para PYME. Por lo cual en este trabajo se presenta una propuesta de manual de control interno en el cual sirva a Náutica S.A. para mejorar sus procesos de control Interno